吴江区审计局在2022年下半年开展的文体旅领域审计中,揭示全区在文旅扶持资金发放、文体资产管理、文体服务购买等方面存在的一些规范性问题。区文体广旅局根据审计决定追回违规奖补资金20余万,采纳审计建议建立健全规章制度8项,有效发挥了审计“治已病、防未病”的作用。
抓好资金管理,出台《局内部审计工作制度》,修订《局财务审批制度》、《区体彩公益金使用管理实施细则》等,进一步强化项目预算约束、规范资金使用范围、明确开支标准,确保每一分财政资金用在刀刃上,精准助力文旅事业高质量发展。
聚焦资产管理,修订《局固定资产管理办法》、《吴江博物馆藏品管理办法》等,以三方协议形式厘清社区健身路径权属,完善文物等特殊资产的登记核算、清查维护机制,促进公共文体资产保值增值,提高设施资源使用效率、最大限度发挥社会效益。
严格采购管理,出台《局合同管理办法》、《局项目集中建设管理制度》等,针对公共文化服务外包、工程代建领域监管不力的问题,推动健全采购合同事前审批、事中跟踪、事后履约验收机制,加强对代建项目的程序控制,确保公共文化服务、工程采购质量,满足群众的文化需求。
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