吴江区审计局积极探索推动国家审计与内部审计协同发力,发挥监督合力的各种新模式,以“三协调”加强内部审计指导监督,科学配置审计资源,促使全区审计工作协同发展。
协调审计力量。充分发挥国家审计监督指导优势,通过“以审代训”形式协调审计力量,统筹内部审计人员参与国家审计,促进国家审计和内部审计的协同发展。上半年已有4位内部审计人员参与2个国家审计项目,涉及8方面审计事项。
协调审计内容。将各单位内部审计开展情况作为审计事项纳入审计全过程,关注各单位内部审计重点、发现的问题及整改情况,发挥国家审计独立性权威性优势,巩固内部审计成果;依托国家审计项目开展内部审计调研,以座谈会、个别访谈、审计事项研讨等多种形式收集全区各单位内部审计需求及动向;通过国家审计全方位系统性审计项目,促使内部审计进一步理清审计重点,将全年审计计划中部分审计事项依托国家审计达到审前调查,区域试审的效果。
协调审计整改。以各单位内部审计为抓手,狠抓审计整改落实,将是否执行内部审计整改工作纳入全区高质量考核内容,激发各单位使命感和集体荣誉感融入审计整改,国家审计与内部审计发现的问题同部署同整改,协调联动,真正推动全区高质量发展。
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